某干休所改造工程施工组织设计(95页)

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某干休所改造工程施工组织设计(95页)

2、施工现场、各级管理部门都使用有效文件、资料。

3、从所有发放或使用场所及时撤出无效的或作废的文件、资料,防止错用或误用。

4、对出于正当理由而保留的任何作废文件、资料DL/T 1787-2017 相对介损及电容检测仪校准规范,必须标识、隔离并严格管理。

5、设计修改、材料或设备代用,必须有原设计单位出具的设计变更通知单或经原设计单位审批签证的设计问题联络单。

【XXXX】《物资采购程序》

【XXXX】《工程分包程序》

1、物资采购的质量控制由物资部负责实施。

2、工程分包的控制,经营部主责,工程部配合。

b、经评定合格者,建立档案并进行有效的控制和管理。

b、采购文件的修订状态均需加以标识,设计修改和材料代用,需经相应的审批签证。

c、采购文件由采购部门整理保管。

a、采购合同中应明确规定物资验收的安排以及放行方式。

b、由物资部负责采购物资的验收,必要时由项目总工程师审定。

c、采购物资的验收延续到施工全过程,在检验和试验中发现质量问题,由物资部签发不合格报告,通知分供方进行处置。

1、在项目经理主持下,按公司程序文件评定工程分承包方。

2、工程分包合同以总包合同相关条件为基础,并体现本项目质量体系的要求,使分承包方的质量保证满足相应要求,并在分包合同中作出具体规定。

【XXXX】《顾客提供产品的控制程序》

1、物资部要提前掌握业主提供工程材料的数量、规格、质量要求和提供工程设备的设备清单。

2、验证按规范和合同规定进行,并进行标识。

3、贮存按业主提供的产品保管要求进行分级保管,库房和现场环境均符合贮存要求。

4、维护保养按规定进行并定期检查。

5、搬运符合有关规定。

6、当发生缺件、丢失、损坏或不适用情况,予以记录,并向业主报告。

物资部负责业主提供产品(工程材料和工程设备)的控制。

【XXXX】《产品标识和可追溯性控制程序》

工程部是产品标识和可追溯性的主责部门,组织审定质量检验项目划分表,明确标识形式。物资部是相关部门。

1、在工程编号的基础上按建筑安装工程《质量检验评定标准》的要求,制定质量检验项目划分表(待设计图纸到齐后再行划分)。

a、文件和记录-用于工程施工安装过程的检验和试验以及不宜涂画标记或挂牌等处;

b、标记、印章、标签、记录卡-用于流程性材料、系统设备及运行状态;

c、涂漆-应用于金属材料;

d、软件-应用于管理。

3、标识及可追溯性管理

a、标识的范围、部位、形式、内容及标识工序以施工图纸和建筑安装工程《质量检验评定标准》等技术文件规定为依据。

b、工程施工安装全过程的标识,有关管理人员按规定实施。

c、标识在施工安装过程中被去除,按标识移植规定进行。

d、建筑安装工程《质量检验评定标准》规定的各种质量保证资料均有记录可查,具有可追溯性。

e、每个单位工程的质量标识及其记录最终纳入工程竣工资料归档,并移交业主。

【XXXX】《施工过程控制程序》

1、工程部是过程控制的主责部门

2、经营部、物资部是过程控制的相关部门

a、质量检验、试验、无损探伤、计量检定、测量、起重、焊接、电工等人员均具备相应的资格,保存资质记录并进行控制。

b、一般操作人员应经操作培训上岗。

2)施工设备的控制和维护保养

施工机械设备,检验、测量和试验设备,计算机和软件均符合管理、使用、检查鉴定和维护保养的规定,并有技术状态管理记录,软件有备份。

a、工程用物资均符合相应的制造规范和技术标准。通过质保书、出厂合格证、检验及试验报告和进货检验确认。

b、紧急放行物资应有标识和记录。

4)文件、图纸、工艺更改的控制

保证施工现场操作人员使用有效的文件(规程、规范、标准)图纸、工艺资料(作业设计、施工方案等),按《文件和资料控制程序》规定进行更改控制。

保持现场环境适宜,工作安全,避免颠倒作业,减少立体交叉施工。

6)采用新工艺、新材料时,对相关材料、工艺、设备及检验试验等作出专门的控制规定。

7)施工半成品、成品保护按有关规定进行

编制施工组织设计或施工方案,保证施工准备和施工过程工程质量、工程进度和安全管理全面受控。

编制项目质量计划,明确质量检验与试验项目、工序质量控制点、质量改进和质量攻关等内容,组织实施,以保证过程处于受控状态。

a、对需要作业指导书才能保证质量的项目作出规定,选用公司的专业作业指导书;缺项的补充编制。

b、作业指导书对施工工序中人、机、料、法、环作出控制规定,并组织实施,保证过程稳定受控。

按有关规定进行设计交底、图纸自审、会审,设计和过程更改的控制,作好标识和记录。

按有关规定进行技术交底并记录。

对质量控制点、过程参数和产品特性及国家法规规定的监督项目,进行监视、控制和验证,妥善保存工序转序、交接和质量监控等有关记录。

对其过程结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的过程,如地下室防渗漏、焊接(可能产生延迟裂缝)等特殊过程,事先鉴定工序能力,并由具备资格的人员进行操作或进行连续监控。过程参数加以记录和标记。

【XXXX】《过程、最终检验和试验程序》

1、工程部(质检)是检验和试验的主责部门。

2、工程部(施工、试验)和物资部是检验和试验的相关部门。

1)检验和试验项目及验证标准的确定

工程开工前在项目质量计划中按合同、社会监理、政府监督和国家标准等各方面的规定,对本项目进货检验、工序检验和最终检验项目要求所需检测设备、标准、人员和方法,以及必要的区分的标识作出规定。

2)编制质量控制点明细表

在项目质量计划中,明确本项目需要重点监控的质量控制点明细表,并与业主协商,取得一致意见(待设计图纸到达后再补充)。

3)编制关键工序和特殊过程的文件

对关键工序和特殊过程的转序和交接作出规定(待设计图纸到达后再作补充)。

1、流程性材料、加工品、半成品和工程设备按规定进行检验和试验。有检验状态标识,保证合格状态的材料、设备投入施工。

2、待检材料和设备确因工程急需,按程序规定范围可紧急放行,但须进行标识和记录,以便及时追回或更换。对无法追回或更换的项目(如隐蔽工程、焊接材料等)不能采用紧急放行。

3、进货检验不合格品的管理

在进货检验和试验中发现的不合格品,由物资部负责向分供方或业主交涉,签署检验记录,处置后须重新验证。

4、业主提供的工程设备制造质量均经安装单位施工人员检验并加以记录。

5、制造厂提供的质保书和合格证等文件在进货检验后,原件由进货单位负责保管,复印件进行控制和标记供使用单位使用。

1、按照建筑安装工程《质量检验评定标准》的规定,分别对分项工程、分部工程和单位工程进行等级评定。

2、工序检验合格后,方可转入下道工序。若因施工急需,按程序规定予以特殊批准后可实行例外放行。对于一些不能客观评价质量状况、不能更换、不可逆过程不得例外放行。

3、关键工序经办理确认签证方能转入下工序。

4、隐蔽工程办理确认签证。

5、专业施工单位之间的交接均办理签证。

6、对不合格品作出标记,不得转序。

7、在竣工交验之前,对工程使用功能进行测试,作好记录。

1、分供方提供的质保书、合格证、产品说明书、检验和试验报告,物资部依据项目划分编号汇编移交工程部。

2、现场检验和试验记录,按工程项目编号汇集保存。

最终检验和试验是在进货检验、过程检验等各种验证活动均已完成,技术竣工阶段所遗留问题都得到处置后,正式向业主交工前的内部预验收活动。

检验、测量和试验设备的控制

【XXXX】《检验、测量和试验设备的控制程序》

项目工程部(计量)是检验、测量和试验设备控制的主责部门。

1、项目在用的计量、测量和试验设备必须是周期检定有效时限以内、保证使用合格的检测器具(设备)。新购置的计量器具必须经过校验合格,使用单位确认加以标识,方可使用。

2、一旦发现检测器具(设备)偏离校准状态时,必须对该器具(设备)隔离处置,对已测量数据重新复测。

3、项目在用计量器具(包括随施工设备携带的仪表、业主提供的、租用的)与台帐相吻合,不允许有作废的、未校验的、未上帐的计量器具在使用。

4、在项目施工期间,计量检测器具的周检和抽检,可就近委托具备资质的检定机构检定。

5、在现场使用的分承包方的计量检测器具属于本项目计量监督与控制范围。

【XXXX】《检验和试验状态标识程序》

工程部(质量检查)是检验和试验状态标识的主责部门

工程部(施工、试验)、物资部是检验和试验状态的相关部门

各类产品每一过程的检验与试验状态,采用试验记录、检验文件、标记等方法,来区分产品未经检验、已检验合格、不合格及已检验待确定等四种状态,以防止不同状态产品混淆、错用和将不合格的或未经检验的产品、工序转序或移交。

施工安装过程中保护好检验与试验状态的识别标记(全过程检验记录)以保证只有经检验和试验的合格品进入下道工序。

不合格品的控制和纠正预防措施

【XXXX】《不合格品的控制程序》

【XXXX】《纠正和预防措施程序》

工程部(质量检查)是不合格品控制的主责部门

工程部(施工、试验)和物资部是不合格品的控制的相关部门

1、发现不合格品,由检验或试验人员按规定进行标识,出具不合格报告单。不合格的原材料、半成品或工程设备,由物资部进行隔离,任何人不得擅自放行。不合格的工序由施工人员进行标识,不得转序。

2、按职责和有关规定对不合格品进行评审。对不合格品按以下几种处理方法处置:

a、返工达到规定要求;

b、材料、半成品降级使用或改作它用;

3、按规定对不合格品做好各项记录;对重大不合格品的处置通知业主或监理、质检站和设计单位,处理记录纳入该工程项目的质量档案。

4、贯彻预防为主的原则,对现存的不合格、缺陷和其它不合要求的问题,要查明原因;制定纠正措施和预防措施,并组织实施、跟踪和验证。坚持对不合格原因未查清不放过;责任人未受到应有教育不放过;未采取纠正措施不放过的原则。对严重不合格的责任人员应重新培训或调离岗位。

物资的贮存、搬运、建筑成品保护和工程交工

【梦龙morrowsoft】《工程材料、设备搬运和贮存程序》

物资部是物资贮存、搬运的主责部门

工程部是成品保护和工程交工的主责部门

质量记录是为证明工程满足质量要求的程度和为项目质量体系要素运行的有效性提供客观证据的文件。做好质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理,根据合同要求,向业主提供商定期内的工程施工质量情况证明。

【XXXX】《质量记录控制程序》

办公室是项目质量体系要素运行的证实性记录控制的主责部门。

各职能部门负责相关质量记录的标识、收集、保管、汇编,分阶段移交办公室。

工程部负责汇集、整理工程质量形成过程的质量记录,竣工后移交业主。

1)质量体系要素运行的证实性记录:

c、合格供应商、分包商审查记录;

d、顾客提供产品损失、损坏和不适用情况记录;

f、过程控制(过程、设备和人员的鉴定记录)记录;

h、未检验产品紧急放行记录;

i、不合格品返修情况记录;

j、不合格调查及纠正措施实施效果记录;

k、内部质量审核结果记录;

l、内部质量审核纠正措施实施效果记录;

2)工程施工质量形成过程的质量记录

a、材料、半成品、工程设备的质量检验和试验记录;

b、工程质量评定记录;

c、工程质量验收记录;

d、技术管理工作记录;

工程项目质量审核,是公司自身组织的自我审核,以验证邵逸夫医院工程项目经理部的质量活动和有关结果是否符合公司《质量保证手册》和本项目质量计划的安排和达到预期目标,并确定质量体系的有效性。

【XXXX】《内部质量审核程序》

公司企管办是项目质量审核的主责部门。

项目办公室是项目质量审核的相关部门。

1、由公司企管办组成由具备资格的内审员组成的审核组,在工程进展的适当阶段对本项目进行两次项目质量审核。

2、审核中发现的任何不符合项,与项目经理部取得共识,并签发不合格项报告。责任部门接到不合格项报告,按期作出决定和采取纠正措施,并由审核员负责跟踪和验证实施效果,并签证认可。

3、审核均编制审核报告DB41/T 1460-2017标准下载,作为管理评审的依据。

【XXXX】《人员培训程序》

经营部(劳务管理)负责本要素,并与公司教培中心对口。

【XXXX】《服务程序》

项目工程部或公司工程管理部(当项目经理部转移撤销后)是服务要素的主责部门。

【XXXX】《统计技术应用程序》

DB37/T 5172-2020标准下载办公室是统计技术与方法的归口管理部门。

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